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又一退市股,整改!
着手:中国基金报
见习记者 储是
7月25日晚间,*ST不雅典(维权)针对中国证监会北京监管局对该公司下发《行政处罚决定书》发布整改次序。
据此前公司公告,*ST不雅典存在的问题包括公司财务内控存在要紧颓势,财务总监未本体实行相应职责,本体适度东说念主崇高安排伪造银行函证、银行对账单等;假造搪塞账款通过保理业务为其他公司提供融资便利等。
实控东说念主伪造银行函证及对账单,假造搪塞账款
7月25日,退市股*ST不雅典发布《对于公司及干系东说念主员收到北京证监局行政监管次序决定书的整改陈述》(以下简称《整改陈述》)。
据公司公告,不雅典防务技艺股份有限公司于2025年7月15日收到中国证券监督管制委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》。
《整改陈述》指出,问题一是公司假造搪塞账款并以保理业务体式为其他公司提供融资便利,导致2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金14251.47万元,本体适度东说念主崇高自认组成其对公司的非地点性资金占用,于今未偿还余额9694.72万元。
且公司在2024年年报中对以上违纪手脚给以袒露,对2024年12月至2025年4月9日发生的资金占用未实时袒露。
问题二是公司措置制衡机制不完善,与财务干系里面适度存在要紧颓势,财务总监未本体实行相应职责,本体适度东说念主崇高安排伪造银行函证、银行对账单等。
*ST不雅典示意对上述两项问题作出整改,归来如下:
·一、轨制完善:矫正《驻扎资金占用轨制》《内控管制轨制》等,开导董事会-总司理办公会-多部门会商机制,强化大额资金动态追踪。
·二、财务管控:明确财务总监为第一牵累东说念主,开导要紧事项请教轨制,对财务总监里面问责(责令改正、通报月旦等)。
·三、实控东说念主违纪处理:加强财务部里面管制,按时与中介机构查对银行入款,强化内审与外部审计联动,对实控东说念主开展合规教师。
·四、信息袒露:每月组织董监高责任会,加强信披培训,完善《信息袒露事务管制轨制》,强化与监管部门调换。
·五、资金占用清偿:实控东说念主情愿2025年10月31日前偿还占用款项及资金占用费(按央行同时贷款利率揣摸打算)。
近一个月,*ST不雅典股价走低。收尾7月25日收盘,报收于5.22元/每股。
*ST不雅典示意,公司将以本次整改为改革,发扬落实整改次序,并对干系牵累东说念主里面问责,进一步完善里面适度,以问题为导向开导针对性的长效机制,加强干系牵累东说念主员及整体董事、监事、高等管制东说念主员对上市公司干系法律划定及相关专科常识的学习,不断完善公司措置及里面管制体系,握续进步财务核算、里面适度及信息袒露珠平,坚定根绝再次出现访佛情况,促进公司健康、握续、褂讪、程序发展,切实爱戴公司及整体鼓励的正当权利。
牵累裁剪:杨红卜